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¿ Cómo generar Acreditaciones ? Liquidaciones Cerradas

¿ Cómo generar Acreditaciones ? Liquidaciones Cerradas

Generación de Acreditaciones: Este proceso le permite definir cómo se va a realizar el pago.

 

Para llegar hasta esta pantalla debe: Ir a la opción Acreditaciones >Generación de Acreditaciones (F5)

 

 

1 . Fecha TopeFecha Tope

Fecha Tope

Aquí debe ingresar la Fecha hasta la cual se incluyen las Liquidaciones a Acreditar.

2 . Usar Cuenta Bancaria actual Usar Cuenta Bancaria actual

Usar Cuenta Bancaria actual

Tildar aquí para " Usar la Cuenta Bancaria Actual" de otra manera utilizará la Cuenta Bancaria que tenía el Contrato al momento de hacer la Liquidación.

3 . Todas Todas

Todas

Tildar aquí si desea Acreditar Liquidaciones de " Todas " las Sucursales.

4 . Una en particularUna en particular

Una en particular

Tildar aquí si desea Acreditar" Liquidaciones de una Sucursal en Particular", y elegir la Sucursal.

5 . TodasTodas

Todas

Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de   Todas las Empresas Usuarias.  

6 . Una Empresa Usuaria ParticularUna Empresa Usuaria Particular

Una Empresa Usuaria Particular

Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de la Empresa seleccionada.

7 . Todos Todos

Todos

Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por todos los Usuarios.

8 . [Usuario][Usuario]

[Usuario]

Tildar aquí si desea generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por el Usuario activo.

 

Para poder generar Acreditaciones de Liquidaciones realizadas por todos los Usuarios, debe garantizar el derecho o ser Supervisor de Empresas Usuarias.

>>Aceptar

 

Aparecerá la pantalla

 

 

Esta pantalla le mostrará las Liquidaciones que se encuentran listas para Acreditar

 

  • Aquí debe marcar las Liquidaciones que desea Acreditar, puede marcarlas o desmarcarlas individualmente o todas juntas. Una vez marcadas, se habilitará el botón "Seleccionar Banco".

  • "Seleccionar Banco": Este botón le permite pasar a la "Solapa Recibos"

         

     

     

 

 

  • Tildar en "Pagar Todo en Efectivo" si la Acreditación se va a realizar Toda en Efectivo.

     

  • Tildar en "Pagar Todo en Cheques" si la Acreditación se va a realizar Toda en Cheques y colocar el número del 1° Cheque y Banco en el diálogo que aparecerá.

     

     

    No Acreditable: Presione aquí si ese recibo no debe Acreditarse.

     

    Efectivo: Presionar aquí si la Acreditación se realizará en Efectivo para ese Recibo.

     

    Cheque: Presionar aquí si la Acreditación se realizará con Cheque para ese Recibo.

     

    Acreditación Mixta: Presionar aquí si la Acreditación se realizará utilizando una combinación de medios de pago.

     

 

Una vez definida la forma en que se va a acreditar presionar el botón "Siguiente". Este le permitirá pasar a la " Solapa Parámetros"

 

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