Compras con Comprobante con IVA

 
 
MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)
 
1.     Ingresar en
ü     Caja – Egresos – Compras de Contado - Generación
2.     Buscar el proveedor en la lista de proveedores registrados (botón […]), por Nombre, Fantasía o CUIT
a.     Si está: Elegirlo (Botón ELEGIR)
b.     Si no está: Cargarlo (Ver Carga de Proveedores de Contado) y en la solapa Composición Aut. Rubros colocar el rubro apropiado del proveedor.
3.     Ingresar todos los datos
4.     Colocar en el concepto la descripción de la compra o cualquier otro dato de relevancia
5.     Si no es un comprobante que deba tomarse en el IVA destildar la opción correspondiente.
6.     Cuidado con la fecha de comprobante y la fecha contable, corroborar que sean correctas. (Ver ¿Qué es la FECHA CONTABLE de un comprobante? En las preguntas frecuentes BOSS en línea)
7.     Verificar la imputación a Rubros en la solapa Rubros (automáticamente tomará el rubro asociado al proveedor y los de los impuestos, verificar y eventualmente borrar el que no corresponda si hay mas de uno pues el sistema no puede decidir a cual enviar el gasto)
8.     Componer el gasto con el medio de pago: Otros en $
 
Esto generará un asiento tipo del estilo:
 
Rubro de Gasto del Proveedor
a Anticipos de Gastos a Rendir